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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 229046
Data de emissão 29/02/2024
Valor 1.896,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor ELSON VERICIO DO AMARAL
CPF/CNPJ ***007713**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. MAIS 40% REFERENTE A INSALUBRIDADE. CONTRATP N°430 2024.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/02/2024 9 1.896,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
08/03/2024 1.896,00